- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-18 23:51
公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進項,要怎么做分錄?
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"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08

公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進項,要怎么做分錄?
2017-04-18 23:51:06

借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2018-03-08 10:15:40

你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56

我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
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王雁鳴老師 解答
2017-04-18 23:51
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2017-04-18 23:53
王雁鳴老師 解答
2017-04-18 23:59