1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

老師,你好!我是小規模。初次購買稅控盤和技術服務費一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費用 480貸:銀行存款/現金 480抵減增值稅稅額,借:應交稅費--應交增值稅 480貸:管理費用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個應該是借管理費用紅字,而不應該是貸方
支付購金稅盤及技術服務費,借:應交稅費——應交增值稅820 借:管理費用 -820,請問這個借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結轉到本年利潤
答: 損益類科目需要結轉到本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
金稅盤490,技術服務費330借:管理費用820 貸:庫存現金820借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額490 貸:管理費用 490請問330能抵扣嗎?分錄這樣寫對嗎
答: 您好!可以抵扣。就是這樣寫。


ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 16:45
宋生老師 解答
2017-04-18 16:46
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 17:31
ゞ______ ̄曉夢覺醒 追問
2017-04-18 17:38
宋生老師 解答
2017-04-18 17:49