1月開的票現在可以紅沖嗎 問
同學你好 這個可以的 答
老師您好 固定資產提完折舊怎么處理 之后處理完 問
您好,折舊完不用管,如果處理了,你就做報廢處理就可以了 答
老師,請問A選項哪里錯,故意不提供是拒絕出具報告。 問
您好,A是對的呀,沒有錯哦 答
小規模預繳企業所得稅的會計分錄 問
借應交稅費預交企業所得稅 貸銀行存款 答
子公司因為要轉讓給別人,母公司就豁免了子公司的 問
你好,你現在做子公司的分錄嗎 答

前幾天申報把增值稅納稅季報給弄錯了,報了25930,現在稅務部門打電話讓交777.9的稅款、要怎么辦?
答: 你好!如果是申報錯誤就去前臺進行更正申報。
你好!我們每月銷售發貨21號到次月20號為一個周期,次月20號開始與客戶對賬開票,確認收入,行業內都是這樣操作的。現稅務部門要求我們把20號到月底的發貨都作為確認收入,申報納稅,次月開票再做納稅沖減,這樣是否合理?謝謝!
答: 你好,是合理的,權責發生制,一個月本來就是要算到月底
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年6月份申報了公司5月開出的82.7萬專票,同期把累積的一年內收進的專票(差不多剛好抵扣)勾選了,可沒確認,所以補繳了近3萬增值稅,可稅務部門卻說那些沒確認的專票都不能再抵扣了,這是怎么回事?今天新政出來,我們公司的這3萬稅能退回嗎?
答: 您好,您最好具體問下12366,沒有聽說有這說法,這一般是不會退的,您進項勾選確認以后可以留抵,

