
收到原材料入庫(kù)未付款,供應(yīng)商未開發(fā)票,會(huì)計(jì)科目貸方怎么做?
答: 您好!借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們7月份,原材料入庫(kù)了3540kg的次率酸鈉,8月供應(yīng)商發(fā)票來了,但只開了820kg,還有2720未結(jié)算。8月次氯酸鈉全部領(lǐng)完,庫(kù)存是0。但存貨模塊次氯酸鈉的入庫(kù)匯總,比實(shí)際少2720,所以導(dǎo)致入庫(kù)比出庫(kù)少,結(jié)存是-2720。老師,怎么處理才能把這-2720給調(diào)平。
答: 你好 正確做法是,7月份暫估3540kg入庫(kù),8月份紅沖,再暫估2720Kg 正常領(lǐng)用,存貨模塊平
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,6月供應(yīng)商開的專用發(fā)票,9月再計(jì)提采購(gòu)成本,做原材料入庫(kù),這樣有問題嗎?
答: 你好!為什么不當(dāng)時(shí)入賬?沒有跨年沒有超期問題不大

