
老師,我們7月份,原材料入庫了3540kg的次率酸鈉,8月供應商發票來了,但只開了820kg,還有2720未結算。8月次氯酸鈉全部領完,庫存是0。但存貨模塊次氯酸鈉的入庫匯總,比實際少2720,所以導致入庫比出庫少,結存是-2720。老師,怎么處理才能把這-2720給調平。
答: 你好 正確做法是,7月份暫估3540kg入庫,8月份紅沖,再暫估2720Kg 正常領用,存貨模塊平
目前有這個情況:公司把鋁材加工鋁殼。原材料鋁材采購15元每公斤,加工過程有廢料,廢料讓供應商加工4元每公斤。 目前廢料不過賬,導致原材料入庫價格有時15元,有時4元。現在如何做帳合理一點?或者說補充什么合同,可以解釋入庫單價差異。
答: 您說的4元是加工費嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,咨詢您個問題:因公司對采購進來的原材料名稱規格型號做了統一的規范,導致供應商開來的發票與公司內部的入庫單在名稱和型號上不一致要怎么處理?讓對方公司做一份原材料目錄對應我司內部規范的原材料名稱型號規格,雙方蓋公章是否可行
答: 你要讓對方開具和你企業一樣的型號,你這入庫才可一致,這些文件不足以能夠成為可信服的文件。
收原材料1500元/方,如果當月送貨超過100方的供應商就加1510元/方,在月底時才能統計到當月送貨有沒有超過100方。倉管那里入庫單怎么開?
5月以前的貨款,我們按17%暫估原材料入庫,現在供應商開具了16%的發票,總金額相同!但與我們原本暫估入系統的金額不同,對方同意按發票金額扣除一個點稅額付款,這種情況有什么方法調整嗎?
老師,早上好!我公司進原材料入庫了未付款,而這個供應商又跟我公司租場地,有水電收入,那我們也納他要用這兩個賬抵消。這個賬什么做

