
您好 以前年度留下來的稅額要怎么調整呢 年度留底稅額未交增值稅這個科目
答: 您好,留下哪個稅額?
您好 以前年度留下來的稅額要怎么調整呢 年度留底稅額 未交增值稅這個科目
答: 你好,學員,這個不需要調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


小林老師 解答
2022-04-20 21:44