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蘭子
于2021-03-16 09:47 發布 ??1370次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-03-16 09:48
你好 借方說明你們是留抵了進項稅或者是多繳納了增值稅導致的。 你先去看看 你們是不是有這兩個情況導致了借方有余額 才能判斷你數據是否有錯誤
蘭子 追問
2021-03-16 09:49
沒多交啊
meizi老師 解答
2021-03-16 09:51
你好 沒有多繳納。 你們不可能借方會有余額的。 要么就是金額轉的不對。 要么就是你分錄處理的不對。 你要去查原因才行
2021-03-16 10:13
分錄月末沒做過好像,直接未交增值稅,貸銀行存款
2021-03-16 10:15
從去年8月開始沒把進項和銷項結轉過,現在怎么彌補
2021-03-16 10:17
你好 那你就去補結轉。 先整理 進項稅 和銷項稅分別是多少金額沒有結轉導致的。 然后 去做結轉 結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 這樣就會平
2021-03-16 19:15
這調整后不影響損益對吧?我調好了沒有再重新結轉損益
2021-03-16 19:21
你好 是的。 你就補結轉 就行了。
2021-03-16 19:23
余額表的應交稅費最終就是下月要交的稅對嗎
2021-03-16 19:28
是的。 你上面不是做了繳納分錄了嗎 。 你看上面結轉到了未交增值稅貸方去了。 你上面繳納做的未交增值稅借方去了。 這樣就平衡了
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2021-03-16 09:49
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