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會計學堂
于2022-04-19 09:08 發布 ??687次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-19 09:17
借:應交稅費-增值稅-銷項貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
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借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
算交多少增值稅,進項主營業務收入-銷項的主營業務嗎
答: 是本期的銷項稅—進項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模開普票是免稅的賬務處理時沒有銷項稅額分錄直接是借:銀存 貸:主營業務收入就可以了嗎?
答: 同學你好 免稅的不用做增值稅,直接計入主營業務收入
老師我想請問,建筑的賬務處理,開票100萬是,借應收 貸主營業務收入 銷項稅額吧,然后,這個月的成本呢,我應該怎么結呢,我 開的票其實并不是本月與總包結算的收入有可能我本月結算了200萬,但是我只開票100萬,成本怎么算呢
討論
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導致主營業務收入也錄多了,請問一下應該怎么修改與申報比較好?
請問老師,21年年底時,不小心將一筆銷項稅額錯入進了主營業務收入里邊,現在準備報22年第一季度的季報,怎么做調整呢?
借主營業務成本,進項稅貸主營業務收入,銷項稅是什么意思
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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