
我司購入氣體。借:制造費用 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款領用,分錄怎么作
答: 您好,同學,您購入時的分錄是不對的,所以領用分錄無法做。
你好老師,我去年有筆賬做錯了,當時做的是 借:制造費用 351.68 應交稅費-應交增值稅-進項稅費 68.32 貸:應付賬款 420 實際應該是借:制造費用 398.23 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 51.77 貸:應付賬款 450 我的問題是我今年怎么處理這筆賬呢?
答: 你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我想問下生產型企業月底收到電費增票,計入借。 制造費用_水電費。應交稅費增值稅進項稅 貸。應付賬款。月末制造費用還要結轉嗎
答: 您好 月末制造費用還要結轉到生產成本


陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-18 14:15
bamboo老師 解答
2022-04-18 14:17