
交納房租時,借 預付賬款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預付賬款,對嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做的了。
付下季度房租,借:預付賬款~租賃費,貸:銀行存款。攤銷時,借:管理費用~租賃費,應交稅費~進項稅,貸:預付賬款……對嗎?
答: 你好!對的。就是這樣。不過你的發票稅額一次做進項。可以只分攤金額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)

