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老遲到的小白菜
于2022-04-15 15:18 發布 ??958次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 15:20
你好,你是簡易注銷還是一般注銷?
老遲到的小白菜 追問
2022-04-15 15:23
我們是小規模納稅人,應該是簡易注銷吧
李霞老師 解答
2022-04-15 15:25
簡易注銷的話你不用再調整啦。
2022-04-15 15:31
那不處理的話,我的賬上的應付賬款和庫存商品就那么掛著?
2022-04-15 15:33
對他簡易注銷的話,他就不管你的報表了。
2022-04-15 15:39
老師,那什么樣的企業適用簡易注銷還是,小規模企業都適用
2022-04-15 15:40
不是,它是根據你公司的賬務情況,還有信用等級來決定的,所以稅務局系統自己識別出來。你可以讓稅務局給你查一下。
2022-04-15 15:42
好的老師,那我們如果不是交易注銷,應付賬款有余額,可以用庫存商品抵嗎?就是我做銷售庫存商品的分錄,借方是應付賬款
2022-04-15 15:45
你好,可以的,可以把那些科目都對沖一下。
2022-04-15 15:51
預付和預收能對沖嗎?
2022-04-15 15:54
嗯,可以,你等到注銷的時候,這些科目你互相對沖一下就行,就不要分那么細。
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老師,注銷時,應付賬款有余額,可以用庫存商品抵嗎?就是我做銷售庫存商品的分錄,借方是應付賬款
答: 你好,你是簡易注銷還是一般注銷?
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
答: 借 庫存商品 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,檢查發票之前少暫估入庫庫存商品,現在補做分錄借庫存貸應付賬款后,庫存商品賬面余額與結轉成本的表格余額又不一致了,差額就是這補的分錄的金額,這個怎么處理啊,
答: 您好 補的金額應該增加進入成本表格 下次結轉成本的時候消耗差額部分
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
討論
老師,公司前期是代賬公司做賬,公司沒什么業務,然后這個月變更了地址和法人,代賬公司給我的余額表上面有庫存商品和應付賬款,我是直接按余額表建賬嗎
商品銷售的會計分錄怎么做。我入庫的商品分錄借:庫存商品 水泥 309322.7 貸:應付賬款 暫估 309322.7我出庫是 借:主營業務成本 商品成本 340255.01 貸:庫存商品 水泥 340255.01如果這樣做的話,那庫存商品那余額變負數。請問我應該怎么處理
借:應付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應付賬款-暫估收到發票借:庫存商品(紅字)貸:應收賬款(紅字)借:主營業務成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
退貨入庫分錄,是 借庫存商品 貸應付賬款嗎?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32569 個
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老遲到的小白菜 追問
2022-04-15 15:23
李霞老師 解答
2022-04-15 15:25
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2022-04-15 15:31
李霞老師 解答
2022-04-15 15:33
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2022-04-15 15:39
李霞老師 解答
2022-04-15 15:40
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2022-04-15 15:42
李霞老師 解答
2022-04-15 15:45
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2022-04-15 15:51
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2022-04-15 15:51
李霞老師 解答
2022-04-15 15:54