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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 12:33

你好,借應交稅費貸營業外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。

阿曾 追問

2022-04-15 12:34

那應交稅費有余額不調整嗎

郭老師 解答

2022-04-15 12:36

你好,借應交稅費貸營業外收入,這個做多了應該借方有余額,你現在紅沖了之后不就少辣,或者是等于零。

阿曾 追問

2022-04-15 12:41

不用到以前年度損益調整科目嗎?

郭老師 解答

2022-04-15 12:46

你是企業會計準則的還是小企業

阿曾 追問

2022-04-15 12:53

小企業會計準則

郭老師 解答

2022-04-15 12:54

小企業會計準則用利潤分配未分配利潤就可以的,他不需要以前年度損益調整科目

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相關問題討論
你好,借應交稅費貸營業外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。
2022-04-15 12:33:04
老師:這種情況可以通過計提稅金的方式來調整,即按照本年應納稅所得額減去上年應納稅所得額,以及上年應納稅所得額中減免的稅款,并在本年應納稅所得額中按照本年度的稅率計提稅金,從而實現填補上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應納稅所得額為150萬元,則本年應納稅所得額中計提稅金應為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
2023-03-22 19:40:26
你好! 增值稅減免,教育費附加就不要計提了
2018-09-19 22:37:37
你好 今年沖減掉就可以了,做原來分錄的負數分錄就可以了。
2020-04-15 14:26:15
肯定是想,這樣方便查詢。
2021-07-08 16:40:24
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