
就是我去年年底我們公司(小規模)暫估了費用 97700元 ,分錄是:借: 管理費用—辦公費 97700 貸:應付賬款—暫估費用97700今年只收到了15104.81元,這個是不是要進行調整,要怎么做賬務處理呢?
答: 你好,實際業務是多少的?
早上好老師,2021年12月我公司(小規模)暫估管理費用10萬元,我現在22年3月份季末沖銷掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理費用有一張設計費發票53000元,我怎么把我描述的問題做賬務處理呀?我之前的暫估分錄是借:管理費用10萬元 貸:應付賬款10萬元 我現在收到53000元費用票,想沖銷之前這10萬元暫估,因為收到的手機部分暫估費用,想問怎樣寫分錄
答: 你好,因為你跨年了,所以要通過以前年度損益調整科目代替管理費用沖減這十萬,然后再按發票金額,做藍字分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,公司現金不夠支付的時候,用法人墊付好一些,還是應付賬款好一些呢,針對管理費用和成本,小規模的
答: 法人墊付, 計入到其他應付款-法人里面 等以后有錢了再歸還


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