
就是我去年年底我們公司(小規(guī)模)暫估了費(fèi)用 97700元 ,分錄是:借: 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 97700 貸:應(yīng)付賬款—暫估費(fèi)用97700今年只收到了15104.81元,這個是不是要進(jìn)行調(diào)整,要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的?
早上好老師,2021年12月我公司(小規(guī)模)暫估管理費(fèi)用10萬元,我現(xiàn)在22年3月份季末沖銷掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理費(fèi)用有一張設(shè)計費(fèi)發(fā)票53000元,我怎么把我描述的問題做賬務(wù)處理呀?我之前的暫估分錄是借:管理費(fèi)用10萬元 貸:應(yīng)付賬款10萬元 我現(xiàn)在收到53000元費(fèi)用票,想沖銷之前這10萬元暫估,因?yàn)槭盏降氖謾C(jī)部分暫估費(fèi)用,想問怎樣寫分錄
答: 你好,因?yàn)槟憧缒炅耍砸ㄟ^以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用沖減這十萬,然后再按發(fā)票金額,做藍(lán)字分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,公司現(xiàn)金不夠支付的時候,用法人墊付好一些,還是應(yīng)付賬款好一些呢,針對管理費(fèi)用和成本,小規(guī)模的
答: 法人墊付, 計入到其他應(yīng)付款-法人里面 等以后有錢了再歸還


舒適的自行車 追問
2022-04-15 05:57
QQ老師 解答
2022-04-15 06:01
舒適的自行車 追問
2022-04-15 06:13
QQ老師 解答
2022-04-15 06:36