
老師,我們公司17年有暫估一筆費用,分錄是借:管理費用10 貸:應付賬款10 這個月才發現該比費用實際未發生,現在要賬務處理怎么操作?
答: 沖銷掉。借以前年度損益調整-10 貸應付賬款-10 借以前年度損益調整10 貸利潤分配未分配利潤10
新接一家企業,看2018年的賬務處理,暫估技術轉讓費 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 2018年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
答: 支付的費用沒有收到發票,你看下原始憑證呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新接一家企業,看2018年的賬務處理,暫估技術轉讓費 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 2028年有兩筆,到201
答: 你好,請補充完整你的問題
19年暫估費用 20年沖銷分錄借管理費用 紅字貸 應付賬款 紅字又做了一筆借管理費用 正數貸應付賬款 正數我感覺科目掛錯了
上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務處理呢?
老師,上年度的賬務處理做錯了 計提的時候借:管理費用 38700 貸:應付工資 38700 發放的時候借:管理費用 38700 貸:現金 38700我在2019年應該怎么樣調整這一筆分錄


喵喵 追問
2019-06-11 09:39
馬老師 解答
2019-06-11 09:43
喵喵 追問
2019-06-11 10:04
馬老師 解答
2019-06-11 10:05