老師 我們有個公司上個月申報了社保 但是未交費 今天才交得 是法人的社保 法人工資不在這個公司發放 3月份我做賬 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費 貸:其他應付款-社保局 等4月份做賬的時候 借:其他應付款-社保局 貸:銀行存款 這樣對嗎
清脆的花瓣
于2022-04-14 17:08 發布 ??756次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-14 17:37
你好; 你不區分個人和單位社保金額嗎? 我看你只做了單位部分的
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對的..............
2016-12-13 17:51:48

同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
2020-04-10 18:51:52

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-07-31 11:33:30

你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28

繳納時,借方是應付職工薪酬
2015-10-14 12:15:51
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