
你好,公司有出口銷售貨物,但不申報(bào)出口退稅,請問是否需要直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷是否需要繳納增值稅?謝謝
答: 你好,不申報(bào)出口退稅,要申請免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項(xiàng)稅
前一年度的出口退稅如果在今年4月底之前沒有全部報(bào)掉,是不是就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷繳納增值稅了
答: 你好,現(xiàn)在取消4月前必須退稅的規(guī)定了,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報(bào)表如何申報(bào)。
答: 按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列


住進(jìn)時(shí)光里 追問
2022-04-13 21:12
易 老師 解答
2022-04-13 21:15
住進(jìn)時(shí)光里 追問
2022-04-13 21:21
易 老師 解答
2022-04-13 21:37