
建安的,有1張發(fā)票當(dāng)月應(yīng)作廢忘記作廢了,這張要再交一次稅,但是外徑證已經(jīng)核銷了。這種情況怎么處理?是要再開一次外徑證嗎,再把增值稅及附加稅及印花稅再交一次嗎?
答: 同學(xué)你好 之前預(yù)繳的可以抵減
8月份作廢3月份已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票。那么4月已經(jīng)繳納的增值稅+附加稅+印花稅 會(huì)自動(dòng)退回企業(yè)碼?
答: 你好,8月份無(wú)法作廢3月份已經(jīng)開具的發(fā)票。 即使是紅沖,也不會(huì)退回稅款,而是沖銷正常發(fā)票的稅款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方多開了一張發(fā)票,購(gòu)買方開了紅字作廢發(fā)票,已經(jīng)跨月,銷售方怎么做賬務(wù)處理呢?增值稅和附加稅還有印花稅需要紅字沖銷么
答: 您好,銷售方做分錄和上月的相反即可。?增值稅和附加稅還有印花稅不需要沖銷

