
老師,我知道無票支出部分要調增,如果收入很少,收入的0.5%作為稅收金額,那么賬載金額與稅收金額的差也要調增,我的無票支出部分是不是調增了兩次?
答: 同學你好 這個調增一次就可以了
增值稅申報幾分的差額,如果申報金額比發票金額多,那就是營業外支出,摘要:增值稅差額調整,借營業外支出_差額調整 貸應交稅金_增值稅_銷項稅額。如果是申報金額比發票金額少,就是營業外收入。借:應交稅費_增值稅_銷項稅額 貸營業外收入_差額調整,以上對嗎
答: 上述處理正確,用營業外收入與營業外支出核算,但另外一個科目不是銷項稅,是應交稅費——未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!年報中,業務招待費填了賬載金額后,稅收金額,調增金額不是自動生成嗎,我填了賬載金額,稅收金額沒有數字,但調增金額和賬載金額相符,難道全部調增了嗎?
答: 你好,我看一下業務招待費調整到表格。

