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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-13 09:28

我們屬于小規模納稅人,這個季度超九萬了,但是二月份的普票和專票的稅額我做業務收入分錄的時候沒加專票的稅額,收入普票專票都加了,三月份該怎么補提,都是做哪些分錄

冉笑笑 追問

2017-04-13 09:44

不是應該  借:銀行存款,貸:應交稅費增值稅銷項稅額嗎

冉笑笑 追問

2017-04-13 09:50

因為二月份有普票專票,做銷售收入分錄的時候,借:銀行存款(普票不含稅收入加專票不含稅收入加普票稅額)貸:主營業務收入 (普票不含稅收入加專票的不含稅收入),應交稅費-增值稅-銷項稅額(普票的稅額),我少記了專票的稅額,應該怎么做分錄,但是專票的收入我已經加進主營業務收入過了

鄒老師 解答

2017-04-13 09:13

你好,普通發票,專用發票都需要做應交稅費,普通發票減免的稅額轉入營業外收入就是了

鄒老師 解答

2017-04-13 09:29

借;主營業務收入  貸;應交稅費 
做這個調整

鄒老師 解答

2017-04-13 09:44

你好,是調整收入,同時調整應交稅費的

冉笑笑 追問

2017-04-13 09:59

為什么要借主營業務收入,專票的收入我加進去了,只是稅額沒加進去,老師,你好像沒明白我說的什么,你再看看

鄒老師 解答

2017-04-13 13:43

那應當是  借:銀行存款,貸:應交稅費增值稅銷項稅額(專用發票的稅額 )

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相關問題討論
是的,收入也要結轉到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
你好,在有營業稅的時期,營業稅通過主營業務稅金及附加核算的 現在統一調整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
你好,普通發票,專用發票都需要做應交稅費,普通發票減免的稅額轉入營業外收入就是了
2017-04-13 09:13:17
您好,先沖紅分錄,借:營業稅金及附加 負數1380 等其他稅費 貸:應交稅金-應交營業稅 負數1380 等其他稅費 。再做計提增值稅分錄,貸:主營業務收入,負數,1339.81,貸:應交稅費-應交增值稅,1339.81。
2018-01-07 14:36:46
你好,是的,是這樣 的
2016-07-09 09:07:03
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