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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 20:48

你好
6/稅率
就是你的銷售額
沒有時間限制的
借應收賬款、負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費,負數
借、應收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費

妮子 追問

2022-04-11 21:15

老師,這個月先做借:應收賬款貸:主營業務收入,后面開了票再做負數是嗎

郭老師 解答

2022-04-11 21:15

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費做這個。

妮子 追問

2022-04-11 21:16

報稅時候先填無票收入,后面我們要沖怎么填呢

妮子 追問

2022-04-11 21:17

那負數的呢

郭老師 解答

2022-04-11 21:21

未開具發票負數
開局的發票正數

妮子 追問

2022-04-11 21:24

明白了,那報稅時候怎么填增值稅申報表呢

妮子 追問

2022-04-11 21:25

充留抵稅的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 21:27

未開具發票負數
開局的發票正數
這個就是申報

郭老師 解答

2022-04-11 21:28

之前留底在哪個科目里面做的。

妮子 追問

2022-04-11 21:29

哦,這個月在無票收入欄填負數銷售額,下個月開了票再無票收入欄寫正數!這樣能沖了留抵稅嗎

妮子 追問

2022-04-11 21:30

應交稅費,應交增值稅,進項稅

郭老師 解答

2022-04-11 21:42

你好,這個月在正數銷售額里面填寫
下一個月開了發票,但未開具發票,填寫負數
然后開具的發票填寫正數
有銷項你的進項留底才能抵扣了。

郭老師 解答

2022-04-11 21:43

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

妮子 追問

2022-04-11 21:48

好的,謝謝老師!我自己再想想!

郭老師 解答

2022-04-11 21:52

好的
你在想想吧
可以把分錄寫下

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你好,留底退稅不管多長時間都可以抵扣的 不過是最近出來一個增量留底,稅務局強制要求退稅,之前沒有這個政策的時候根本就沒有影響 的留底到底是六萬多還是九萬多,稅率是多少的?
2022-05-27 18:55:13
你好 6/稅率 就是你的銷售額 沒有時間限制的 借應收賬款、負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費,負數 借、應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費
2022-04-11 20:48:36
你好,不可以 只能抵扣之后期間的,之前期間的抵扣不了
2021-05-28 12:33:31
你這個有別的資產沒有處置掉嗎,這個處置的時候就可以抵扣了,實在是沒有轉成本費用吧,增值稅申報表這個填寫進項稅額轉出下面轉出 這個最后是0
2020-05-08 11:19:45
我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產制造、銷售(含出口)業務,因財務人員工作失誤,2009年某月,將估價銷售的產品在次月未進行先沖回再調整,結果出現少計收入的問題,在今年國稅稽查部門檢查中發現,由此產生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請問此項檢查查補稅款能否抵頂現在的留抵?如果可以將查補稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復國稅函[2005]169號》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據上述文件精神將這項問題在稽查報告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
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