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請問去年的發票今年2月才拿回來,去年的,管理費用差旅費應該怎么做賬呢?1.去年 借管理費用 貸其他應付款 今年再 借其他應付款 貸現金2.還是去年做 借管理費用 貸現金 然后今年取得發票貼在去年
2016年6月份在老會計的指導下做了預提費用,現在3月份了才取得發票如何做分錄?當時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應付款-裝修費
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費用-社保款(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 貸:其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票,如何入賬
帳面上當年實際發生的支出:借管理費用――裝修費 貨其他應付款――裝修隊。當年沒有取得發票,到第二年4月份才取得發票。收到發票時如何做帳務處理?

