老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

支付招聘網站認證費,借:管理費用,貸銀行存款。那認證費用退回呢?怎么做分錄
答: 同學你好, 借,管理費用,負數 借,銀行存款,正數;
您好老師,公戶收到微信認證費,后來又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認證費 借:管理費用-辦公費 - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認證費 借:管理費用-辦公費0.0.3貸:銀行存款0.03
答: 你好,嗯嗯,可以的呢,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一張憑證 借:管理費用-稅費 3.78 管理費用-稅費 379.51 貸:銀行存款 383.29 有沒有問題
答: 你好,內帳可以這樣處理
可以吧可以吧管理費用按明細分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎管理費用按明細分行記錄憑證,最后一筆為銀行存款,那樣登賬可以嗎
老師,您好,請問我有一個憑證需要改一下摘要8月份的憑證,但是已經結賬了,是多借一貸,借:管理費用-業務提成 管理費用-業務提成 貸:銀行存款 ,如果我要是調賬的話該怎么調?做在10月份憑證里。
高新認證費,軟件著作權,實用新型專利,這個分錄借:管理費用高新認證費貸:銀行存款,軟件著作權的和實用新型的,借:無形資產,貸:銀行存款對嗎?

