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小飛船
于2020-03-28 10:23 發布 ??1560次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-28 10:24
你好,嗯嗯,可以的呢,可以
小飛船 追問
2020-03-28 14:48
請問老師,車輛物業管理費,我可不可以記入管理費用-房屋租賃費里邊,物業費都記入這個科目,因為金額4800不是很大就一次性扣除,不再分攤?
王晶老師 解答
2020-03-28 14:49
嗯嗯,可以的呢,可以的
2020-03-28 14:53
請問老師一般納稅人銷項大于進項時候,需要交納增值稅,機交納時候,借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款。還是必須把需要交納的增值稅結轉到未交增值稅這個科目再交稅借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅2、交納時:借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款,
2020-03-28 14:54
一般是要轉入未交增值稅的呢,交稅的
2020-03-28 14:59
那這樣的話,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,科目借方也會一直有余額,轉到未交增值稅,無非未交增值稅最后繳費時候沒余額了,如果不轉入的話也是一直掛著一個科目,這樣好么,和沒結轉前有什么區別,?
2020-03-28 15:01
老會計都這樣做的,做賬習慣
2020-03-28 15:02
哦哦,老師這樣的話兩種方式都通用哈,謝謝
嗯嗯,是的呢,都可以的呢
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您好老師,公戶收到微信認證費,后來又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認證費 借:管理費用-辦公費 - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認證費 借:管理費用-辦公費0.0.3貸:銀行存款0.03
答: 你好,嗯嗯,可以的呢,可以
支付招聘網站認證費,借:管理費用,貸銀行存款。那認證費用退回呢?怎么做分錄
答: 同學你好, 借,管理費用,負數 借,銀行存款,正數;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業收到金融實名打款認證費,借 銀行存款 貸管理費用_辦公費可以嗎?
答: 您好,借:銀行存款 貸:營業外收入
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
討論
4月份員工報銷的辦公費,當時無發票,做的會計分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款,9月把發票補上了,我怎么做會計分錄沖賬?
老師,我購買辦公室用的冰箱,一次計入管理費用的分錄可以直接 借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。這樣嗎?
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業務招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農行咋理解多借多貸科目
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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2020-03-28 14:48
王晶老師 解答
2020-03-28 14:49
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2020-03-28 14:53
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2020-03-28 14:54
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2020-03-28 14:59
王晶老師 解答
2020-03-28 15:01
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2020-03-28 15:02
王晶老師 解答
2020-03-28 15:02