
增值稅留抵稅額, 每個(gè)月申報(bào)增值稅都會(huì)有留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
老師 ,公司之前增值稅一直有留抵稅額,然后 2019年開始也有10%加計(jì)抵減額,然后這個(gè)月申報(bào)增值稅,是留抵稅額抵完了 ,還抵用了 加計(jì)抵減的一部分稅額 ,這樣最后的結(jié)果是還是不用交稅 ,那我這樣的話我 該怎么做賬 。
答: 你好,之前計(jì)提了加計(jì),扣除嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我前期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)有留抵,留抵稅額又夠本期抵扣,本期就沒有認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng),那我增值稅申報(bào)附列(二)進(jìn)項(xiàng)明細(xì)需要填寫嗎?
答: 你這個(gè)所屬期9月沒有認(rèn)證發(fā)票么,那你這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫,不填寫

