老師,您好,每月交的增值稅沒有計(jì)提,都是次月直接是借-已交稅金,貸-銀行,現(xiàn)在已交稅金借方余額怎么辦?金額有三十多萬
刻苦的眼神
于2022-04-08 12:21 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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你好
是延期繳納
這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎
進(jìn)項(xiàng)100
銷項(xiàng)150
上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50
這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月,
進(jìn)項(xiàng)150
銷項(xiàng)100
不需要做賬務(wù)處理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56

您好
當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15

你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 12:24:25

同學(xué)你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。
2021-06-22 19:04:10

?你好? ? 你小規(guī)模? 只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。? ? ? ? ?按月來做賬 。? 附加稅根據(jù)你 應(yīng)交增值稅來計(jì)提? 。 免征的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。? ??
2021-01-11 15:47:58
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