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八至
于2017-04-11 09:40 發布 ??750次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-11 09:43
借:應付賬款100,銀行存款200貸:應收賬款300
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就是比如向a廠家拿貨100元 應付款100元,同時這個供應商也像公司拿貨300元,應收300元,現在直接做個調賬 ,收回200元就可以了 那這個調賬分錄要怎么寫好呢?
答: 借:應付賬款100,銀行存款200貸:應收賬款300
公司與供應商往來有應收和應付款項,雙方都有開票,款項可以不打款,在賬上直接互抵嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
先付款給供應商,然后直接在供應商那邊發貨給客戶的,這筆分錄要怎么做?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品 貸;預付賬款
老師,我們帳上預付款是平的,供應商帳上還有,現在又做生意了,本來預付16000,現在我只需付6000,這分錄怎么做
討論
老師,你好!我們給供應商付款一般都是分三次,然后月底收到票,像這種情況,我直接做一筆分錄還是分開做好幾筆?
我們給供應商預付款10000元,對方送我們1000,那我們的預付款就相當于是11000元了,以后每次訂貨都會陸陸續續從里面扣。實際上我銀行只出去了10000元。分錄該怎么做呢?
收客戶的款項直接支付給供應商的預付款項,怎么寫分錄呀!
請問公戶發給一家供應商10萬元應付款,其實呢?這個錢,再對方那里轉一下然后再打到我公司私戶上,我沖減了供應商應付款金額,進來的私戶怎么做分錄,內賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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