
本月只有管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸 本年利潤(rùn)
答: 您好!不用。這個(gè)年底做
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)結(jié)轉(zhuǎn)損益是 借本年利潤(rùn) 95910 貸 管理費(fèi)用 95910 (2)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 第一個(gè)分錄利潤(rùn)在借方應(yīng)該是虧損啊 分錄應(yīng)該是借 本年利潤(rùn) 95910 貸 利潤(rùn)分配 95910
答: 你好,這上面的分錄是對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用就是虧損的。

