老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調增的費用,進項稅要轉出嗎? 問
具體是什么費用納稅調增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業,認繳5000元,沒有實際繳納,現 問
您好,轉讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數,第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

未分配利潤,怎么計算,,,借 本年利潤 2609.8元 貸 管理費用 2609.8元 借 財務費用1000元 貸 本年利潤1000元 未分配利潤,怎么計算???
答: 你好,未分配利潤,一般是從本年利潤中轉過來的,月末將損益類科目結轉到本年利潤中,再將本年利潤轉到未分配利潤。這個轉,一般可以是一年末再轉的,學堂里未來讓大家熟悉這個結轉,可能是每月轉的
利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整——管理費用 以前年度損益調整——財務費用 然后結轉又是借;以前年度損益調整——管理費用 財務費用 貸;利潤分配——未分配利潤 ???這樣不等于沒做嗎?
答: 你費用對應的科目是?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月沒有收入 ,結轉損益時借 本年利潤22874 貸 管理費用 工資22559 管理費用 其他280 財務費用35本期利潤怎么結轉是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
答: 是的,你這樣結轉是對的


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2018-07-08 22:15
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