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家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-04-07 10:46

辦理增值稅留抵退稅流程是https://www.3dsc.com/zxwz/202204/954611.html

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辦理增值稅留抵退稅流程是https://www.3dsc.com/zxwz/202204/954611.html
2022-04-07 10:46:26
1.首先,根據(jù)稅收相關(guān)法律,收集有關(guān)增值稅留抵稅項(xiàng)目的有關(guān)證明材料,如會計(jì)憑證、發(fā)票及有關(guān)稅收協(xié)議等。 2.依據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則,根據(jù)留抵稅的期限,將增值稅留抵稅記入相應(yīng)的科目中。 3.當(dāng)留抵稅期滿后,即可申請退還稅款,以便退還給納稅人。 4.在處理增值稅留抵稅的賬務(wù)時,審計(jì)人員應(yīng)該及時審核收入項(xiàng)目與支出項(xiàng)目是否匹配,找出差錯,促進(jìn)稅務(wù)局的正確處理稅收。
2023-02-24 19:33:38
留底是不用賬務(wù)處理的
2018-09-06 15:51:49
增值稅增量留抵退稅你可以在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局網(wǎng)站上操作,注冊企業(yè)納稅人可以這樣操作:①首先在官網(wǎng)內(nèi),登錄賬號,注冊企業(yè)信息②登記報(bào)稅賬號,設(shè)置企業(yè)信息、納稅主體代碼、稅號等信息;③登記賬戶,完善企業(yè)稅務(wù)管理信息:申報(bào)清單,計(jì)算應(yīng)納稅款和留抵退稅;④報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行登記,錄入減免稅類別和金額;⑤提交申報(bào),審核報(bào)表,完成報(bào)表的填報(bào),完成增值稅的增量留抵退稅。拓展知識:在增值稅增量留抵退稅中,有兩個重要的概念,第一是“留抵退稅”,即納稅主體將應(yīng)交稅款中的部分申報(bào)給退稅機(jī)關(guān),有些退稅金無需交給退稅機(jī)關(guān),可以留抵未稅納稅任務(wù),從而節(jié)省企業(yè)的財(cái)務(wù)開支。第二是“增量留抵”,即稅收機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)申報(bào)的“增值稅減免類別”和“減免金額”,判斷企業(yè)可以免稅或者部分稅收被減免和留抵未稅,從而減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
2023-03-09 16:15:41
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-12 15:20:33
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精選問題
  • 老師,你好,我們每月計(jì)提社保費(fèi)怎么做會計(jì)分錄

    看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15

  • 老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計(jì)提單位的部

    同學(xué),你好 嗯嗯,是的

  • 老師 我想問個問題,就是我們項(xiàng)目上甲方對我們的

    這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增

  • 我的水電費(fèi)收入是4047098.87,成本是5103563.99元

    自身消費(fèi)的水電,可做為費(fèi)用,不做為成本

  • 老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報(bào)匯算清繳用?

    您好,有的,你給個郵箱,我發(fā)你

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