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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 09:25

借其他應付款貸利潤,分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-04-07 09:26

匯算清繳需要調增100的。

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 供參考
2017-05-27 15:54:40
你好!都可以。前面是先從工工資扣,然后交。 第二個是先付了然后從工資扣。
2017-09-13 16:57:53
你好,按下面分錄 計提工資: 借:管理費用-工資, 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬--工資 應付職工薪酬--社保 發工資: 借:應付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應付款--個人社保 付社保: 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--個人社保 貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-07-31 11:33:30
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