老師問一下,我的增值稅主表32欄有數(shù),是累計(jì)下來的不上上個月的稅款,其實(shí)都已經(jīng)繳納了,我怎么修改那?不改的話有什么影響嗎
伊
于2022-04-06 17:10 發(fā)布 ??723次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-04-06 17:14
你好,那里有數(shù)的話,嗯正常來說是沒啥不好的影響,你有時(shí)間的話去稅務(wù)局修改一下,你在外網(wǎng)是沒法修改。
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你好,那里有數(shù)的話,嗯正常來說是沒啥不好的影響,你有時(shí)間的話去稅務(wù)局修改一下,你在外網(wǎng)是沒法修改。
2022-04-06 17:14:27

你好,34行里面的本年累計(jì)。
2022-09-02 16:15:12

核查之前申報(bào)表無誤的情況下,聯(lián)系專管員核實(shí)。
2017-06-17 21:00:28

就是本年度到現(xiàn)在為止,繳納是上期應(yīng)納稅額合計(jì),
2018-12-26 21:34:19

你好 可以參考下河北稅局軟件客服的答復(fù)
您發(fā)生預(yù)繳業(yè)務(wù),在申報(bào)預(yù)繳月份所屬期的報(bào)表時(shí),增值稅附表四對應(yīng)欄次的【本期發(fā)生額】會自動生成(例如2月份當(dāng)月預(yù)繳,3月初申報(bào)所屬期2月份的報(bào)表時(shí)會自動生成):
情況一、當(dāng)期需要抵減稅款:還需要填寫附表四對應(yīng)欄次【本期實(shí)際抵減稅額】及主表28欄;
情況二、當(dāng)期無需抵減稅款:只填寫附表四對應(yīng)欄次【本期發(fā)生額】,其他位置不填寫,結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
溫馨提醒:如您之前月份有預(yù)繳稅款未錄入附表四,未進(jìn)行抵扣,建議您核實(shí)稅局是更正之前月份報(bào)表數(shù)據(jù)還是在本月直接進(jìn)行抵減。
2021-11-22 09:33:19
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