
老師你好,我一月做的匯算清繳報告,當時做了暫估人工成本,不過沒收到發票,就調增了,現在確定發票收不回來,那之前的暫估人工成本要怎么處理,匯算清繳報告需要作廢重做嗎? 是實際業務,錢已經該付都付了,而且當時要開發票回來的,但現在確定開不回來了 可是今年的賬,應付賬款貸方有余額,就是之前做的暫估,我需要怎么處理呢,沖掉做平嗎 確定由于對方的原因導致我們發票收不回來了
答: ?你好 ; 1.? ? 暫估的人工費確實發生的金額? 比如發生的10萬。 你做的10萬 不用紅沖就掛著即可 。 這個會影響你21年利潤的? 2; 只是沒有發票匯算調整處理? ?
老師你好,我一月做的匯算清繳報告,當時做了暫估人工成本,不過沒收到發票,就調增了,現在確定發票收不回來,那之前的暫估人工成本要怎么處理,匯算清繳報告需要作廢重做嗎? 老師,我重新查了下匯算清繳申報情況,暫估成本并未調增,是我記錯,那我之前做的匯算清繳報告需要更正嗎?22年賬的應付賬款還需不需要調平?
答: 您好 之前做的匯算清繳報告需要更正 22年賬的應付賬款還需要調平
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我一月做的匯算清繳報告,當時做了暫估人工成本,不過沒收到發票,就調增了,現在確定發票收不回來,那之前的暫估人工成本要怎么處理,匯算清繳報告需要作廢重做嗎?
答: 你好,這個暫估的成本是實際業務嗎?以后需要支付嗎?

