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請問老師,庫存數現在是負數怎么處理呢,如果這個月份的有些商品按開票數量出庫就是負數了,那我也是做暫估嗎?這個月做了暫估,成本也暫估了,后面要不要沖銷成本的暫估呢
2017年度暫估進貨1000,銷售成本暫估500,那么年度匯繳清算調增數不是庫存商品1000 ,而是暫估結轉成本500對嗎
老師,要按照稅負來控制成本的話,肯定要暫估原材料來加大產品成本,那么產品成本肯定會不準確,從領用的原材料到產成品的數量都會和實際不符,這樣操作的話,從暫估原材料開始,一直到結轉產品成本怎么做比較合理呢


小意幾 追問
2022-03-31 19:09
陳詩晗老師 解答
2022-03-31 19:38