
我沒有成本票,庫存商品也沒有數,然后結轉的時候沒有成本,我需要暫估成本,暫估的這個數是不是按利潤表上的數做暫估呢
答: 你好,根據你購進貨物的情況暫估的
請問老師,庫存數現在是負數怎么處理呢,如果這個月份的有些商品按開票數量出庫就是負數了,那我也是做暫估嗎?這個月做了暫估,成本也暫估了,后面要不要沖銷成本的暫估呢
答: 可以做暫估的,等以后收到暫估庫存的發票的時候,沖掉暫估,根據發票在入庫就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,這月進項沒到的商品做暫估入庫處理,我做借:庫存商品-暫估,1170000貸:應付賬款1170000,到月底結轉成本時,這一部分暫估的商品也得單獨結轉吧?我做借:主營業務成本1170000,貸庫存商品-暫估1170000,可以嗎?是按這個數結轉吧?
答: 您好!您沒有銷售這部分貨物的話,不用結轉成本的。


夢 追問
2018-04-14 11:28
鄒老師 解答
2018-04-14 11:31