請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個(gè)實(shí)體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費(fèi),發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個(gè)一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對(duì)這個(gè)債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運(yùn)輸單這些還有對(duì)方的簽字單最好 答

上月收到款,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做錯(cuò)應(yīng)入其他應(yīng)付款,這月調(diào)整借:應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款?
答: 第一種分錄就可以的,
有兩個(gè)問題需要咨詢一下第一個(gè):有一筆賬當(dāng)時(shí)是收了12000沒有開票 當(dāng)時(shí)是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 下月這筆錢做了退款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這筆賬要怎么調(diào)整一下 第二個(gè):有一筆錢開了發(fā)票了 但是現(xiàn)在錢收不回來了 這個(gè)要怎么調(diào)整一下
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款。 2,這個(gè)先掛著。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月公司做的賬,賬上a客戶的應(yīng)收款是7500,結(jié)果客戶給公司打款8000,業(yè)務(wù)員口頭告知財(cái)務(wù),多收的500元是代收運(yùn)費(fèi),之后要付給b,所以財(cái)務(wù)根據(jù)銀行收款回單做賬 ,借:銀行存款8000,貸:應(yīng)收賬款a7500 其他應(yīng)付款500,但是后來發(fā)現(xiàn)500是多收客戶的貨款,要將
答: 將其他應(yīng)付款500元,再調(diào)到應(yīng)收賬款——A客戶上來。


實(shí)操學(xué)堂 追問
2022-03-29 17:43
實(shí)操學(xué)堂 追問
2022-03-29 17:45
meizi老師 解答
2022-03-29 17:48