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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2014-09-05 13:51

借記:應交稅費-應交增值稅-減免稅   這個科目是什么性質呢?我月底要怎么處理這個科目呢?

勤懇的香煙 追問

2014-09-09 10:28

謝謝老師,我懂了

趙老師 解答

2014-09-05 13:38

全額計入當期管理費用,到國稅備案后,借記:應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸記:管理費用。

趙老師 解答

2014-09-05 15:37

抵減銷項稅,月未銷項稅與進項稅差額計入應交稅費-未交增值稅,或者留抵。

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相關問題討論
全額計入當期管理費用,到國稅備案后,借記:應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸記:管理費用。
2014-09-05 13:38:22
你好可以全額抵減增值稅的
2021-10-12 17:29:37
可以全額抵減的。做分錄 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸營業外收入
2015-10-11 18:29:42
備案 登記/認定/優惠/證明一欄中 選擇增值稅優惠備案,點進去 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-08-10 11:57:18
同學你好 填寫在附表四本期發生額
2021-08-31 10:17:36
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