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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-10-26 10:59

進項發票抵扣的時候選錯抵扣項,導致不能抵扣成功,稅務建議把未抵扣的發票全部紅沖掉,當時有的單位不同意沒有紅沖,稅務說可以把紅沖的發票多交的稅額做留底,因為是上個月報稅,會計分錄要怎么做呢,成功紅沖的還是按正常做,沒有紅沖是要做進項轉出嗎,那會計分錄要怎么做呢

緊張的老虎 追問

2015-10-26 11:07

沒有紅沖就一直在稅務系統里不能抵扣

緊張的老虎 追問

2015-10-26 11:18

那進項稅額的轉出如何做會計分錄呢

趙老師 解答

2015-10-26 10:46

重新開的發票是指什么,當時做的帳是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中,也有一些企業是計入其他應收款-待抵扣進項稅中的,能抵扣時再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅

趙老師 解答

2015-10-26 11:03

紅沖憑證將當時的藍字憑證用相同的分錄負數沖回,沒有紅沖的可以抵扣嗎

趙老師 解答

2015-10-26 11:12

對公司也是筆損失,與供應商協商下開紅字發票紅沖再開藍字發票.實在開不了紅字發票的只能做進項稅轉出了.

趙老師 解答

2015-10-26 11:19

借:原材料  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出.

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相關問題討論
你好!你可以借原材料等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2019-06-13 11:41:15
你好!這個剛剛已經發給你了。你可以參考下
2019-06-13 11:42:31
重新開的發票是指什么,當時做的帳是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中,也有一些企業是計入其他應收款-待抵扣進項稅中的,能抵扣時再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅
2015-10-26 10:46:30
你好、發票不能用是吧,借應付貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2018-12-17 18:04:43
借:成本或者費用 貸:應交稅費
2018-05-29 14:07:18
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