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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-26 10:23

貸款,按規定上市公司的要審計,股東的要求等

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貸款,按規定上市公司的要審計,股東的要求等
2015-10-26 10:23:53
審計報告是社會審計組織接受審計機關委托時,辦理審計監督業務完畢后,向委托方即審計機關提出的審計情況和結果,作為審計機關下達審計結論和處理決定的依據。 審計報告作用: 對于內部審計師來說:審計報告總結概括了審計工作的目的、范圍和結果,鼓勵采取行動來加強控制,促進審計人員加強教育與培訓,為審計人員的工作業績評價提供方便,為后續審計的進行提供便利條件。 對其他組織來說:審計報告是一項重要的信息來源,外部審計人員可借助審計報告來評估其依賴內部審計工作的程度,以避免重復工作,有助于為監管機構的利益提供保證。審計報告分為標準審計報告和非標準審計報告。當注冊會計師出具的無保留意見的審計報告不附加說明段、強調事項段或任何修飾性用語時,該報告稱為標準審計報告。標準審計報告包含的審計報告要素齊全,屬于無保留意見,且不附加說明段、強調事項段或任何修飾性用語。否則,不能稱為標準審計報告。 非標準審計報告,是指標準審計報告以外的其他審計報告,包括帶強調事項段的無保留意見的審計報告和非無保留意見的審計報告。非無保留意見的審計報告包括保留意見的審計報告、否定意見的審計報告和無法表示意見的審計報告。
2016-11-03 09:53:26
財務報表審計就是對財務報表真實性和準確性進行評估,并發現任何可能影響該文件準確性和完整性的條款,一般用于監督財務信息的真實性、問責性和完整性。 審計通常可以分為內部審計和外部審計,內部審計是公司或組織的內部職能之一,旨在使公司或組織的活動更加有效和高效,有利于維持內部控制,以及改善企業的運營和管理的服務。而外部審計是一種獨立的審計,它是由政府、股東、銀行等外部機構委托專業會計師事務所來審計企業財務報表和企業經營數據,以確保財務報表和經營數據的真實性和準確性。 拓展知識:財務報表審計包括收集和檢驗財務信息的重要組成部分,例如審計憑證、審計證據、內部審計報告等,必須加以核查,以確保其報表中的數據和信息是真實可靠的。由此可見,財務報表審計對維持企業財務狀況和確保財務報表可靠性具有重要作用。
2023-02-20 13:52:16
我們所說的是財務報表審計,沒有財務報告審計這個說法。 注冊會計師對財務報表審計出具審計報告。 這里的財務報表是泛指,包括其他財務信息,附注等。審計不會只要我們的財務報表就可以了的。
2020-03-07 18:04:42
你好,全選
2016-10-09 22:36:09
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