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送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-13 17:32

財務報告審計需要我們弄清:1、編制程序控制有哪些?2、如何對財務報表內部控制進行測評?3、財務報表的舞弊信號有哪些?4、資產負債表和利潤表審計需要遵循哪些原則?5、如何審查資產負債表的真實性與正確性?6、對利潤表的可信性審查有哪些指標?7、現金流量表審查的方法有哪些?8、會計變更包括哪些?9、對合并報表進行審計需要關注哪些?10、對于關聯方交易應審查的重點有哪些?

方法/步驟
1、編制程序控制有哪些?
有結賬控制,即期末結賬控制主要抓住兩個關鍵,結賬程序和結賬質量
有對賬控制,在編制財務報表前必須在賬簿與記賬憑證及所附原始之間,各種有關賬簿之間、賬簿記錄與財產實存數之間進行認真的核對
有試算平衡控制,在手工賬務系統中為保證賬簿記錄正確無誤,在正確結賬、認真對賬的基礎上,還須進行試算平衡工作。
2、如何對財務報表內部控制進行測評?
了解并描述報表編制的內部控制;通過檢查有關表、賬或進行實地觀察,驗證企業所涉及的報表編制程序的健全性及有效執行情況;通過調查、詢問、實地觀察,檢查報表編制的各個環節、各崗位責任制的健全性;運用抽查法檢查編制財務報表的準備工作是否充分、有效。
3、財務報表的舞弊信號有哪些?
關注的信號可供參考,比如年末或季末收入大量增長;銷售增長超過行業水平,并不能被合理證明;毛利率異常增長;年末之后銷售退回增加;應收賬款回首天數的顯著增加或顯著高于行業平均水平,存貨周轉

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相關問題討論
我們所說的是財務報表審計,沒有財務報告審計這個說法。 注冊會計師對財務報表審計出具審計報告。 這里的財務報表是泛指,包括其他財務信息,附注等。審計不會只要我們的財務報表就可以了的。
2020-03-07 18:04:42
你好,一般是審計公司做的多
2020-04-16 11:55:42
你好,需要的
2017-01-11 12:36:37
http://www.chinaacc.com/new/635_653_/2009_12_10_su29429115101219002756.shtml 看看這里的解釋
2015-11-10 22:48:28
你好,是沒有審計的,是需要提交整個19年度的
2020-02-26 11:28:42
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