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夢怡
于2017-04-03 11:51 發布 ??4733次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-03 16:02
為什么購入運輸費是計入銷售費用借銷售費用—運輸費貸其他應付款—應付暫估入庫,貸方怎么是這個
夢怡 追問
2017-04-04 09:13
什么費用的付出是掛其他應付款
袁老師 解答
2017-04-03 11:53
借:相關費用--暫估 貸:應付賬款
2017-04-03 16:17
這個是往來的,沒有付錢時先掛往來吧
2017-04-04 09:36
不是主要商品買賣均可以掛其他應付款的
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暫估入賬費用怎么做分錄。等開出來發票又怎么做賬。
答: 您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
費用類的,暫時沒有收到發票可以先暫估入賬,怎么做分錄
答: 借:相關費用--暫估 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司17年12月購買了一批材料,當時未收到發票,所以做賬的時候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現18年5月收到了對方開過來的發票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發票,收到發票發現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄啊!
討論
老師,上月暫估入賬,數量為120噸,本月發票只來了100.8噸,怎么做分錄?
去年暫估入賬的材料,現在發票回來了怎么做分錄?
這里說的暫估入賬分錄是怎樣的,我之后收到發票之后我需要沖賬的話我應該怎么做分錄
老師,幫我看一下我這樣做分錄對嗎,第一張是發票已經到了,其他的都是還沒有到,但是我沒有暫估入賬,是按正常入賬了,這樣對嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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夢怡 追問
2017-04-04 09:13
袁老師 解答
2017-04-03 11:53
袁老師 解答
2017-04-03 16:17
袁老師 解答
2017-04-04 09:36