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阿群
于2017-04-02 15:45 發布 ??843次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-02 16:34
王老師,暫估入庫是借暫估入庫-原材料?領用材料還是貸原材料?
阿群 追問
2017-04-02 16:39
王老師你好!如果發票來了用不用反沖暫估入庫?發票金額與暫估入庫有出入是先反沖暫估入庫再以發票金額做賬?
2017-04-02 16:44
感謝王老師!
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 15:48
您好,暫估入賬的,可以月末暫估,月初不用再沖了。
2017-04-02 16:35
您好,暫估入庫是,借;原材料,貸;應付賬款。
2017-04-02 16:42
您好,如果發票來了要反沖暫估入庫的。對的。
2017-04-02 16:48
您好,不客氣。
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暫估入帳學的是月末入庫月初就沖。關鍵是帳上沒數實際有,如果也領用了這個科目用哪個?這個應該可能,領用用哪個科目
答: 您好,暫估入賬的,可以月末暫估,月初不用再沖了。
老師,我們是房地產中介,就是給對方接傭金開票5萬,但人家從中間扣他們的費用.實際到公戶的費用只有45000,這個怎么入帳,差額計入什么科目
答: 你好,發票你給他開多少?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估入庫金額大于實際來票金額如何做帳?
答: 借應付賬款貸庫存商品,然后再做發票的借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
開始之前已經入帳收入5000,實際只收了4000,那1000怎么平掉
討論
實物出入帳 品類多實際出入量少怎么做
入庫按實際重量買入,出庫是按理論重量賣出,這中間的重量差怎么處理
材料暫估與實際入庫差額在哪個科目核算
老師,咨詢一下,現在發現一批存貨沒有入帳,應該怎么處理,就是實際有庫存產品,但帳上已經結轉完了沒有了。
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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阿群 追問
2017-04-02 16:39
阿群 追問
2017-04-02 16:44
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 15:48
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:35
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:48