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一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?
老師你好,我是做內賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現在要怎么做
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整

