
老師,您好!有個客戶的公司給5個人買社保,但沒有每月都發(fā)工資,以前的人做帳,發(fā)工資時沒有計提個人部分的社保費。交社保時:借管理費用-社保費 其他應付款 5位 貸:銀行存款 導致現(xiàn)在資產負債表里的其他應付款是負數,請問該怎么處理
答: 你好,那就補計提一下就行了,借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
我在代理記賬,現(xiàn)有家事業(yè)單位找我做賬,他開了個專戶收取保費直接用于兌付投保人,還支了點管理費,我想直接下他的其他應付款,做個資產負債表,可是又涉及一點管理費用,他也不用利潤表,現(xiàn)如何處理???這家事業(yè)單位主要是1,收入投保人投入2,支出賠保費和一點管理費用,就這么簡單的業(yè)務,不要利潤表,我不想走利潤可以嗎
答: 您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費和管理費用,要做費用處理,不要利潤表,也要走損益科目,不走利潤不合適的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提社保的時候,借:管理費用 貸:其他應付款資產負債表不平,怎么辦?
答: 你好,做這個分錄并不會導致資產負債表不平啊 比如沒有其他業(yè)務,就只有這個業(yè)務 資產是0,負債是其他應付款余額,未分配利潤期末負數,金額就是管理費用發(fā)生額 負債+所有者權益也是0啊


郭老師 解答
2022-03-18 11:00
Lucky甜甜 追問
2022-03-18 11:01
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2022-03-18 11:02
郭老師 解答
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郭老師 解答
2022-03-18 11:06