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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-14 18:11

想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以

葉子 追問

2022-03-14 18:13

老師,幫我看哈我改的對不?

葉子 追問

2022-03-14 18:14

老師幫我看哈對不?

文文老師 解答

2022-03-14 18:19

退還失業險,怎么沒有涉及到資金?

葉子 追問

2022-03-14 20:31

老師,4月份繳納時直接減扣了退的這部分,當時我做的分錄就是借:管理費用-121.8,借:管理費用60,借:業務活動成本100,貸:銀行存款38.2,那如果我現在更正可以這樣做嘛,現充之前做錯的,借:管理費用121.8,貸:銀行存款121.8,在做對的,借:銀行存款121.8,貸:其他應付款121.8,借:其他應付款121.8,貸:其他收入,如果不對,麻煩老師幫助哈

文文老師 解答

2022-03-15 16:42

原來沖減管理費用,其實也是可以的
按現在的更正處理,也可以。

葉子 追問

2022-03-15 16:49

老師主要是我們費用都通過業務活動成本支出了,管理費用就沒用完,最后報表管理費用成了負數,這種情況有影響嘛

文文老師 解答

2022-03-15 16:57

結轉后,管理費用余額會為0.

葉子 追問

2022-03-15 17:12

業務活動表里的管理費用是負數

文文老師 解答

2022-03-15 17:25

那最好管理費用不要出現負數。而且只是退部分管理費用,年度管理費用不會出現負數,才對啊

葉子 追問

2022-03-15 17:30

我們費用多數從業務活動成本里走了,管理費用沒用完,所以業務活動表里的管理費用就是負數的了

文文老師 解答

2022-03-15 17:34

審計的意思是管理費用不能出現負數嗎? 

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相關問題討論
想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
2022-03-14 18:11:07
你好,應收應付是反應往來的,如果你付款了,就走銀行存款
2019-06-06 15:31:23
你好 那你期初數沒錄入正確 別的科目也是這樣的嗎?
2019-10-15 14:04:10
合并報表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應收時,分公司也要同步掛總公司其他應付 借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司 這是個什么業務
2019-01-07 09:53:53
您好 貸:其他應收款 —法人 貸方紅字 貸: 其他應付款 —法人 貸方藍字
2020-07-16 20:03:56
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