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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-08 15:39

你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:05

是的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)、貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2022-03-08 16:06

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:17

從科目余額表還是明細表查詢,我要交多少增值稅

鄒老師 解答

2022-03-08 16:20

你好,可以是科目余額表,也可以是明細賬
通過  應(yīng)交稅費—未交增值稅明細科目的貸方余額查看 

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:27

科目余額表只有應(yīng)交稅費這個科目,沒有二級未交增值稅科目

鄒老師 解答

2022-03-08 16:28

你好,你需要把科目余額表設(shè)置成有二級科目的情況下,才可以看到
只有一級科目,沒有明細科目,是無法看出的 

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:37

1月未交增值稅貸方有余額,2月沒有進項也沒有銷項,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了,二月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每個月稅都交了,為什么還有余額?

鄒老師 解答

2022-03-08 16:38

你好,2月沒有進項,也沒有銷項,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了 
每個月稅都交了,為什么還有余額(那就需要去檢查你賬務(wù)處理是否正確了)

木葉蕭蕭 追問

2022-03-08 16:40

這是代賬公司剛交接的表,這表上能看出是哪筆沒交嗎?看的暈

鄒老師 解答

2022-03-08 16:42

你好,無法直接看出,需要用明細賬與申報表核對才知道的 

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你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
2022-03-08 15:39:45
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-18 14:38:20
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-05-08 06:12:00
借 銷項 貸進項 差額計入到未交增值稅
2020-03-06 10:01:36
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