
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
企業預收賬款時,涉及的會計分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款;確認收入時借:預收賬款;貸:主營業務收入;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額);收到余款時:借:銀行存款;貸:預收賬款。請問:應交稅費必須在確認收入時記錄嗎?例如:預付時:借:銀行存款;貸:預收賬款;應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)這樣可以嗎?
答: 你好,同學,增值稅的納稅義務發生時間為貨物移送當天,也就是說如果貨物的風險和報酬已經轉移了,就應該確認收入,并提增值稅.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:建筑業營改增后預收業主的工程款時有這樣兩種處理:方式1、收到時,借:銀行存款,貸:預收賬款,核算銷項稅,借:其他應收款--增值稅銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);方式2、收到預收款時,借:銀行存款,貸:預收賬款,貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),老師認為哪種方式更合適?謝謝老師!
答: 你好!應該是預收賬款按比例預交稅金吧,第一種比較合適


香水百合 追問
2022-03-08 09:20
樸老師 解答
2022-03-08 09:27
香水百合 追問
2022-03-08 09:51
樸老師 解答
2022-03-08 09:55