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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-07 08:27

需要錄入期初數據,但是應付職工薪酬可以不用分部門的,所有的部門都在一個科目里面,應付職工薪酬這個科目就行。

咸魚。 追問

2022-03-07 09:56

應收票據是指什么?期初建賬別人欠我們的進項票是按客戶分,還是填總數。

郭老師 解答

2022-03-07 09:58

您好,這個就是你們單位收到的銀行承兌匯票。

郭老師 解答

2022-03-07 09:58

你好,需要按照客戶明細來分。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:27

那期初建賬別人欠我們的專票該怎么去數,記到哪個科目下面呢?

郭老師 解答

2022-03-07 12:35

你好,應該是應付賬款暫估,你看下你沒有發票,賬務處理做的是哪一個?

咸魚。 追問

2022-03-07 12:38

期初建賬時這個沒有收到的發票該怎么入賬?

郭老師 解答

2022-03-07 12:40

你好,正常的分錄應該是借原材料貸,應付賬款暫估應付賬款有余額,然后你的原材料也有余額。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:42

這個我知道,這個是正常的記賬。我說的是現在建賬,期初的的這個應收的進項應該記到哪個科目?

郭老師 解答

2022-03-07 12:43

進項不用做,你沒有收到發票的哪有進項。
在應付賬款期初有余額,二級科目就是暫估。設置期初余額不就可以嗎。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:47

就是欠票那部分做在暫估下面,不欠票的那部分就直接記在應付賬款下面是嗎?

郭老師 解答

2022-03-07 12:49

對的是的可以的,可以這么做的。

咸魚。 追問

2022-03-07 12:52

那有一部分是我們還沒有付錢他就先開票了,那這個期初建賬該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-03-07 12:59

你好,貨物到嗎?如果是的話,貸方應付賬款二級科目對方企業。

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相關問題討論
你好 新企業期初金額是 0
2021-03-30 09:11:42
同學,你好,應付職工薪酬在負債科目里面
2020-04-09 19:05:36
你好!一般是按余額錄入,或者錄入借貸方累計發生額
2019-08-20 10:20:47
需要錄入期初數據,但是應付職工薪酬可以不用分部門的,所有的部門都在一個科目里面,應付職工薪酬這個科目就行。
2022-03-07 08:27:44
你好,應付職工薪酬期初建賬為何有數?應該是沒有數,有數代表有發生額
2019-06-17 16:41:58
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