
采用差額計(jì)稅開票的企業(yè),增值稅和所得稅的申報(bào)是按照開票金額還是按照差額來申報(bào)納稅啊?
答: 你好,增值稅差額申報(bào),所得稅按利潤申報(bào)
小規(guī)模納稅人國際貨運(yùn)免交增值稅申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)金額是不是含稅金額?
答: 您好,申報(bào)增值稅金額是不含稅金額,申報(bào)企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對 錯(cuò)
答: 你好,是錯(cuò)的


鄒老師 解答
2017-03-27 14:49
鄒老師 解答
2017-03-27 14:53