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愛笑的流沙
于2015-10-25 17:29 發布 ??2141次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-10-25 17:37
計提,支付。應付職工薪酬屬于負債,對方科目比如管理費用等科目會結轉到本年利潤,而應付職工薪酬本身不用結轉到本年利潤
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應付職工薪酬月末需要結轉嗎:分錄借:本年利潤 貸:應付職工應酬嗎
答: 您好,不是的,需要計提,借:管理費用等科目,貸;應付職工薪酬。
職工工資最后轉入本年利潤;借:應付職工薪酬 貸:本年利潤 對嗎
答: 你好!不是,轉入管理費用等,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,月底算本年利潤的時候,不是要結轉應付職工薪酬么,但是是上月的工資,應該怎么做
答: 結轉的是當月計提的職工薪酬
應付職工薪酬這個科目 月末無余額 需不需要結轉本年利潤啊?
討論
計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業務成本?
企業的應付職工薪酬月末應不應該結轉本年利潤,之前的會計沒有結轉,增加了很多利潤 還有小企業的應交增稅稅要不要結轉呢
老師請教一下1、所得稅結轉本年利潤,季度轉也行年末一次性轉也可以。2,提取工會經費為什么是“應付職工薪酬\"一工會經費,而不是“其它應付款\"一工會經費,(公司是小企業)
老師,我們這個月的利潤里面,減掉應付職工薪酬了嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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