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計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業務成本?
老師請教一下1、所得稅結轉本年利潤,季度轉也行年末一次性轉也可以。2,提取工會經費為什么是“應付職工薪酬\"一工會經費,而不是“其它應付款\"一工會經費,(公司是小企業)
計提工資可以這樣寫嗎?借銷售費用-職工薪酬3000(包括個稅,社保款,工資),貸:應付職工薪酬-工資3000,月末結轉,借:本年利潤3000,貸:銷售費用-工資3000還是要用職工薪酬科目,

